Учет ГСМ в 1С Бухгалтерии 8.3 — пошаговая инструкция |
Как учесть ГСМ в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 8.3? Почему допускается ошибка при введение вручную документа? Часто бухгалтера допускают ошибку, списывая в 1С 8.3 ГСМ операцией, введенной вручную. Это не совсем правильно. Дело в том, что при ручном вводе проводок затрагиваются только бухгалтерские счета из плана счетов («Регистры бухгалтерии»). А на самом деле этого зачастую недостаточно, так как при оприходовании ГСМ могут участвовать и другие регистры учета. Рассмотрим на примере поступление ГСМ путем оформления авансового отчета, а затем пошаговую инструкцию по списанию ГСМ в 1С Бухгалтерия 8.3. Поступление ГСМ с помощью Авансового отчетаСоздадим новый документ авансовый отчет (меню «Банк и касса» – «Авансовые отчеты»): Не забудьте установить счет учета 10.03 (Топливо). Проведем документ и посмотрим, какие проводки по ГСМ сформировались. Нажимаем на кнопку проводки дебет кредит Как видим, кроме бухгалтерской проводки сформировались еще движения по двум регистрам. При ручном вводе проводки списания мы спишем только ГСМ с 10.03 счета — Топливо, а другие регистры не затронем. В дальнейшем это может привести к ошибкам в учете и неправильному формированию отчетности. Правильно оформлять списание ГСМ документом «Требование — накладная». Списание ГСМ в 1С документом «Требование – накладная»И так, ГСМ на счете 10.03, аналитика «Основной склад», в количестве 20 литров есть. Теперь, по отчету водителя и с учетом нормативов, нужно их списать. Создадим новый документ «Требование – накладная». Заходим в меню «Производство», далее в разделе «Выпуск продукции» выбираем «Требования – накладные». В окне со списком документов нажимаем кнопку «Создать». В шапке документа заполняем реквизиты «Организация» и «Склад». В табличной части на закладке «Материалы» добавляем наш «Бензин АИ-95» и указываем количество и, при необходимости, правильный счет учета (10.03): Вот, собственно, документ и готов. Нажимаем «Провести» и смотрим проводки: Как видим, кроме бухгалтерской проводки формируются еще движения по регистру «Расходы при УСН» (как и в авансовом отчете). В ручной операции этого сделать нельзя. При закрытии месяца, данные затраты распределятся на финансовый результат согласно учетной политики организации. По материалам: programmist1s.ru Комментарии:
|